PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN 2019

NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH KREDIT ANGGARAN (Rp)
TOTAL BELANJA DAERAH 106,709,488,841
I Belanja Tidak Langsung 28,412,241,041
II Belanja Langsung 78,297,247,800
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,069,858,000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,669,858,000
2 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 400,000,000
B Program pemeliharaan barang milik daerah 339,072,800
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 70,508,800
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 189,240,000
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor 79,324,000
C Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 664,797,000
1 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor 641,097,000
2 Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan 23,700,000
D Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 307,901,000
1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 307,901,000
E Program Sumber Daya Kesehatan 42,672,626,000
1 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 828,203,000
2 Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun 27,910,282,000
3 Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan 323,648,000
4 Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 116,599,000
5 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov) 30,000,000
6 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional 56,525,000
7 Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan 252,198,000
8 Kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 31,050,000
9 Kegiatan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedi 1,201,323,000
10 Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama denganbadan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (DBH-CHT) 8,384,416,000
11 Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK) 3,538,382,000
F Program Kesehatan Masyarakat 15,743,387,000
1 Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga 97,145,000
2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 527,550,000
3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita 404,395,000
4 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah 82,954,000
5 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 952,509,000
6 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 121,090,000
7 Kegiatan Pengembangan Kota Sehat 381,491,000
8 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo 887,208,000
9 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan 897,633,000
10 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan 728,280,000
11 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo 980,112,000
12 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo 946,680,000
13 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo 958,776,000
14 Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia 112,800,000
15 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 3,794,764,000
16 Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas manguharjo (DAK) 515,000,000
17 Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas patihan (DAK) 428,000,000
18 Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas demangan (DAK) 532,000,000
19 Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas banjarejo (DAK) 521,000,000
20 Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas oro-oro ombo (DAK) 511,000,000
21 Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas tawangrejo (DAK) 484,000,000
22 Kegiatan dukungan manajemen BOK (DAK) 824,000,000
23 Kegiatan pengembangan taman posyandu (BK.Prov) 55,000,000
G Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan 1,551,040,000
1 Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA 99,470,000
2 Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah) 463,145,000
3 Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis) 80,667,000
4 Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS 302,277,000
5 Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 64,632,000
6 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS) 32,264,000
7 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita 156,365,000
8 Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular 352,220,000
H Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD 10,044,176,000
1 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo 1,943,198,000
2 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan 2,014,592,000
3 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo 1,985,015,000
4 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro O 1,470,000,000
5 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan 1,119,000,000
6 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrej 1,512,371,000
I Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga 2,904,390,000
1 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera 328,595,000
2 Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana 282,310,000
3 Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling 623,989,000
4 Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi 271,484,000
5 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina 371,045,000
6 Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (KB) (DAK) 725,243,000
7 Kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK) 301,724,000